Referent/in
Michael HinkStB, Director Indirect Tax, EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft
zur VitaUmsatzsteuerliche Deklaration
Anhand der Formulare zur Umsatzsteuer-Voranmeldung
Ziel
Die umsatzsteuerliche Beurteilung von Geschäftsvorfällen ist oft schon eine Herausforderung. Noch anspruchsvoller ist jedoch die richtige Zuordnung zu den einzelnen Feldern der Umsatzsteuer-Voranmeldung. In der Praxis stellt sich regelmäßig die Frage, welche Umsätze wann, wo und in welchem Umfang zu melden sind.
Anhand der Umsatzsteuer-Voranmeldung zeigt Ihnen unser Referent Michael Hink praxisnah, wie typische Geschäftsvorfälle korrekt deklariert werden. Außerdem erfahren Sie, welche Buch- und Belegnachweise für eine rechtssichere Meldung erforderlich sind und wie Fehler richtig korrigiert werden. Darüber hinaus stellen wir die wichtigsten Neuerungen des Formulars vor und geben wertvolle Hinweise zur Optimierung Ihrer Deklarationsprozesse. So vermeiden Sie kostspielige Fehler und gewinnen mehr Sicherheit bei der Erstellung Ihrer Umsatzsteuer-Voranmeldungen.
Inhalte
Innerdeutsche und grenzüberschreitende Umsätze (Ausgangsumsätze)
- Übersicht über alle relevanten Meldeboxen der Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Behandlung innerdeutscher Umsätze
- Innergemeinschaftliche Lieferungen und Ausfuhrlieferungen
- Cross-border Dienstleistungen (Reverse-Charge)
- Dokumentations- und Prüfungspflichten:
- Gelangensbestätigung
- Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (VAT ID)
- Weitere relevante Nachweise
Meldepflichtige Eingangsumsätze (innerdeutsch und grenzüberschreitend)
- Deklarationsfelder für:
- Lokale Vorsteuer
- Innergemeinschaftliche Erwerbe
- Bezogene grenzüberschreitende Dienstleistungen
- Anforderungen an eine ordnungsgemäße Eingangsrechnung
- Praxisrelevante Besonderheiten und typische Fehlerquellen
Praxisfälle zu den einzelnen Meldeboxen
- Detaillierte Erläuterung der relevanten Sachverhalte pro Box
- Beispielhafte Praxisfälle je Meldefeld
- Richtiger Meldezeitpunkt
- Potenzielle Risiken und Fallstricke
Korrekturen der Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Wann ist eine Korrektur notwendig?
- Gründe für die Änderung einer bereits abgegebenen Meldung
- Konsequenzen für den Arbeitsalltag und mögliche Risiken
Nutzen
- Sie erkennen typische Fehlerquellen frühzeitig und vermeiden kostspielige Deklarationsfehler.
- Sie erfahren anhand praxisnaher Beispiele, wann und wie Umsätze korrekt zu melden sind.
- Sie lernen, Korrekturen von Umsatzsteuer-Voranmeldungen effizient und risikominimiert vorzunehmen.
Teilnehmer
- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Steuern, Finanzen, Rechnungswesen
- Mitarbeiter von Steuerberatungsgesellschaften
Online-Seminare
Dauer:
Ort:
3 Zeitstd.
An Ihrem PC
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3 Zeitstd.
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Teilnahmegebühr: 395,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.
Anmeldung
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