Referent/in
Dr. Günter KahlertRA, StB, Assoziierter Partner, Flick Gocke Schaumburg, Hamburg
zur VitaReferent/in
Prof. Dr. Christoph UhländerFinanzverwaltung NRW, HSF Nordkirchen (Hochschule für Finanzen)
zur VitaFallbesprechung Live - Sanierung und Insolvenzsteuerrecht
Entwicklung rechtssystematischer Lösungsansätze in der Diskussion
Ziel
Das Sanierungs- und Insolvenzrecht in Kombination mit dem Steuerrecht führt in der Praxis oft zu konkreten Umsetzungsfragen bezüglich Bewertung, Bilanzierung und Buchung. Aufgrund der vielen Querverbindungen stehen Sie auch als erfahrener Berater fallweise vor einem Berg unsortierter Mosaiksteinchen. Ein Sparringspartner zur Besprechung komplizierter Fälle wäre hier hilfreich.
Genau das bieten wir in unserem neuen Studio-Format online an. Mit nur einem kurzen Vortragsteil steigen wir direkt in die Fallbesprechung ein. Anders als in den bisherigen Veranstaltungen zum Insolvenzsteuerrecht erläutern unsere Referenten vier besonders relevante Fallgruppen zur Besteuerung in der Insolvenz in einer "Gesamtbetrachtung" und in ihrer Wechselwirkung auf das formelle und materielle Steuerrecht sowie der jeweiligen Buchungstechnik. Unsere Experten RA/StB Dr. Günter Kahlert und Prof. Dr. Christoph Uhländer entwickeln Lösungsansätze für diese Fälle unter Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte und Blickwinkel. Dabei sind Sie eingeladen, mitzudenken und sich aktiv an der Diskussion der Experten zu beteiligen. So entwickelt sich, auch bei komplexen Querschnittsthemen, aus vielen Mosaiksteinchen ein vertretbares Gesamtbild.
Inhalte
Fall 1: Organschaft (USt, KSt, GewSt) in der Insolvenz
- "Buchungstechnik" bei erkannten Organschaften im Organkreis
- Bilanzierung von Rückforderungsansprüchen bei nicht erkannten Organschaften
- Verfahrensrechtliche Besonderheiten aufgrund der Drittwirkung von Steueranmeldungen
- Folgen der Freigabe einer selbständigen Tätigkeit für Organschaften
- Buchung der Vorsteuerkorrektur (§ 15a UStG) in der Insolvenz; Haftung; Aufrechnung etc.
Fall 2: Befreiende Schuldübernahme eines Mitunternehmers
- Unterschiede zur befreienden Schuldübernahme eines GmbH-Gesellschafters
- Einlage dem Grunde und der Höhe nach
- Mehrung des Betriebsvermögens in der Gesamthandsbilanz
- Zugehörigkeit der übernommenen Schuld zum Sonderbetriebsvermögen
- § 42 AO
Fall 3: Sanierungsmaßnahmen bei Personen- und Kapitalgesellschaften
- Sonderfragen der Bilanzierung bei Insolvenzplänen und Gesellschafterdarlehen
- Buchungstechnik beim "Debt-Equity-Swap"
- Bilanzierung von offenen und verdeckten Einlagen bei KapG/PersG: Folgen auf der Ebene der KapG/PersG und der Gesellschafter
- Fehlerhafte Feststellungen des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 KStG): Folgen bei Liquidation der KapG
Fall 4: Aufrechnungsverbot gem. § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO bei umsatzsteuerlicher Zwangssaldierung
- Aufrechnung mit Ansprüchen und gegen Ansprüche im selben Besteuerungszeitraum
- Aufrechnung mit einem Saldo aus dem Besteuerungszeitraum
- Bestimmung des Zeitpunkts der Rechtshandlungen
- Verjährung
Hinweis: Die Referenten wählen die Fälle nach Praxisrelevanz und fehlenden Lösungsansätzen aus.
Die Einreichung von Teilnehmer-Fragen ist bei dieser Veranstaltung im Vorfeld nicht möglich.
DStV-Akkreditierung
Die Veranstaltung ist mit 3 Stunden DStV-akkreditiert.
Livestream aus dem NWB Studio
- Die Referenten sind gemeinsam vor Ort im Herner NWB Studio. Wir streamen die Veranstaltung live.
- Sie können sich online (über Teams) an der Diskussion beteiligen.
Nutzen
- Gelegenheit, gemeinsam mit den Experten Fragestellungen aus der Praxis fallorientiert zu durchdenken
- Methodik der rechtssystematischen Erörterung bei komplexen Sachverhalten trainieren
- Typische Anwendungsfehler in der Praxis erkennen
Teilnehmer
- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und deren Mitarbeiter
Termine und Orte
Dauer:
Ort:
3 Zeitstd.
An Ihrem PC
Teilnahmegebühr: 345,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.
Anmeldung
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44621 Herne
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Informationen
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