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Referent/in

Dr. Julian Solowjeff

StB, Associated Partner, Fachberater für Internationales Steuerrecht, YPOG GmbH & Co. KG

zur Vita
Seminar auch als Inhouse-Seminar buchbar. Finden Sie hier weitere Informationen.
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Ertragsteuerliche Organschaft

Praxis, Problemfelder und aktuelle Entwicklungen

Ziel

Die ertragsteuerliche Organschaft gehört zu den anspruchsvollsten Themen der Unternehmensbesteuerung – und ist zugleich ein wichtiges Gestaltungsinstrument für Konzerne und Unternehmensgruppen.

Das Seminar vermittelt die wesentlichen Grundlagen und zeigt, wie rechtliche Anforderungen erfüllt und steuerliche Risiken vermieden werden. Sie erhalten praxisnahe Einblicke in die Anforderungen an Organträger und Organgesellschaft, die Durchführung des Gewinnabführungsvertrags sowie die Behandlung von Mehr- und Minderabführungen. Aktuelle Entwicklungen, gewerbesteuerliche Besonderheiten und die Auswirkungen von Umwandlungen runden das Programm ab. Mit kompaktem Fachwissen und Beispielen aus der Praxis sind Sie bestens vorbereitet, um die Organschaft effizient und rechtssicher zu gestalten.

Inhalte

Grundlagen der Organschaft

  • Rechtfertigung der Organschaft
  • Vor- und Nachteile

Anforderungen an Organträger und Organgesellschaft

  • Rechtsform
  • Ansässigkeit
  • Gewerbliche Tätigkeit

Finanzielle Eingliederung

  • Stimmrechtsmehrheit
  • Mittelbare Beteiligungsverhältnisse
  • Zeitliche Anforderungen

Tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungsvertrags

  • Zivilrechtliche Grundlagen
    • Anforderungen
    • Änderung
    • Beendigung
  • Tatsächliche Durchführung
    • Zweistufigkeit der Durchführung
    • Sonderkonstellation der Erfüllungssurrogate
  • Heilungsmöglichkeit bei fehlerhafter Durchführung
    • Handelsrechtliche Grundlagen
    • Fehlerhafter Bilanzansatz
    • Beanstandung durch Finanzverwaltung
  • Weitere aktuelle Praxisprobleme

Rechtsfolge der Einkommenszurechnung

  • Ermittlung des Einkommens
  • Besonderheiten des § 15 KStG
    • Verlustabzug nach § 10d EStG
    • Beteiligungserträge nach § 8b KStG
    • Zinsschranke nach § 4h EStG

Mehr- und Minderabführungen

  • Entstehung und steuerliche Behandlung
  • Berechnung und Praxisbeispiele
    • Steuerlichen Beteiligungsansatz
    • Steuerliches Einlagekonto
  • Überblick der Übergangsvorschriften durch KöMoG

Gewerbesteuerliche Besonderheiten

  • Gebrochene Einheitstheorie
  • Hinzurechnungen und Kürzungen
  • Ausschüttungen nach § 7a GewStG

Verfahrensrechtliche Besonderheiten

  • Steuerdeklaration und -festsetzung
  • Einspruchs- und Klagebefugnis

Veräußerungen und Umwandlungen

  • Besonderheiten bei Veräußerung
    • Mitternachtsgeschäfte
    • Kündigung aus wichtigem Grund
  • Besonderheiten bei Umwandlungen
    • Steuerliche Rückwirkung
    • Eintritt in die Rechtsstellung
  • Exkurs: Umwandlungssteuererlass 2025
    • Finanzielle Eingliederung
    • Zurechnung des Übertragungsgewinns
    • Mehr- und Minderabführungen

Nutzen

  • Lernen Sie, wie Sie die ertragsteuerliche Organschaft rechtssicher umsetzen und typische Problemfälle souverän lösen.
  • Von der Gewinnabführung bis zu Mehr- und Minderabführungen – wir zeigen Ihnen, wie es in der Praxis funktioniert.
  • Durch Praxisbeispiele meistern Sie auch komplexe Organschaftsfragen effizient und vermeiden Fehler und Beanstandungen in der Betriebsprüfung

Teilnehmer

  • Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Steuern, Finanzen, Rechnungswesen
  • Steuerberater, Fachanwälte für Steuerrecht und deren Mitarbeiter

Online-Seminare

15.09. - 16.09.2026 Online
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 12:45 Uhr
6,5 Zeitstd.
An Ihrem PC
03.12. - 04.12.2026 Online
Zeit:
Dauer:
Ort:
09:15 - 12:45 Uhr
6,5 Zeitstd.
An Ihrem PC
Buchungs-Code: 3803
Teilnahmegebühr: 695,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.

Anmeldung

Nutzen Sie bitte vorzugsweise die Online-Anmeldung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail schreiben an seminare@nwb.de. Hierfür verwenden Sie gerne das untenstehende pdf-Formular. Bitte geben Sie unbedingt Veranstaltungstitel und -datum, den Namen des Teilnehmers, die E-Mailadresse und die vollständige Firmenanschrift an.

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