Tax Compliance Management

Organisation und Prozesse optimieren

Ziel

Tax Compliance Management ist mehr als die bloße Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen. Es geht vielmehr um einen ganzheitlichen Ansatz der Ordnungsmäßigkeit aller mit Steuern verknüpften Prozesse, Strukturen, Systeme und Kontrollen im gesamten Unternehmen und Konzern. Um Fehler und Haftungsrisiken zu vermeiden, müssen Schwachstellen analysiert und die Umsetzung abteilungs- und unternehmensübergreifend aufgesetzt werden.

Das Seminar vermittelt Ihnen das entscheidende Know-how, um die wachsenden Anforderungen im Bereich Tax Compliance zu meistern. Unser Experte zeigt Ihnen dabei konkrete Instrumente und Handlungsfelder für ein erfolgreiches Compliance Management auf.

Nutzen

  • Sie reduzieren Haftungsrisiken für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter
  • Sie vermeiden Sanktionen und Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung
  • Sie erhalten einen Best Practice-Leitfaden für die Umsetzung

Inhalte

Warum muss Tax Compliance organisiert werden?

  • Rechtliche Grundlagen und Haftung
  • Verschärfte Anforderungen der Finanzverwaltung (§ 153 AO)
  • Aktuelle Entwicklungen seitens Wirtschaftsprüfung
  • Blick ins Ausland

Grundbestandteile

  • Steuerstrategie und unverzichtbare Bestandteile
  • Compliance mit diversen Rechtsnormen (AO, OwiG, KWG, Zoll)
  • Konzernweiter Standard oder landesspezifische Standards?

Aufbau eines Tax Compliance-Managementsystems in der Praxis

  • Einbindung interner und externer Adressaten
  • Soll-Ist-Abgleich
  • Herleitung erforderlicher Umsetzungsmaßnahmen und Priorisierung
  • Tax Compliance Manual
  • Bestandteile eines TCMS für Umsatzsteuer

Ausgewählte Bereiche:

Steuerveranlagungsmanagement

  • Abfassung und Aktualisierung von Richtlinien
  • Prozessmanagement und Technologie
  • Einbindung ausländischer Gesellschaften sowie Berater (Monitoring)
  • Praxisbeispiel: Fristen- und Aufbewahrungsmanagement (Workflowsteuerung)

Steuerrisikomanagement/IKS für Steuern

  • Systematisierung von Steuerrisiken
  • RACI und Risiko-Kontroll-Matrix
  • Praxisbeispiel: Weltweites Tax Risk Management

EDV und Tax Compliance

  • Grundsätze und Erwartung der Finanzverwaltung (GoBD 2015)
  • Datenzugriff
  • Praxisthema: Verfahrensdokumentation
  • Aufbau einer qualifizierten Dokumentation von Prozessen und IT
  • Lernmanagementsysteme für Schulungen

Internationales Steuerrecht und Verrechnungspreise

  • Besondere Tax Compliance-Aufgaben bei Auslandssachverhalten
  • Aktuell: Anzeigepflicht für Steuergestaltungen
  • EU Anti Tax Avoidance (ATAD)
  • Managementsystem für Verrechnungspreise

Einrichtung einer Tax Compliance-Funktion

  • Fachliche Anforderungen und Aufgaben
  • Sinnvolle Vorkenntnisse

Methode

  • Praxisbeispiele
  • Diskussion
  • Vortrag

Teilnehmer

  • Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Steuern, Finanzen, Rechnungswesen, Compliance
  • Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte

Termine und Orte

23.10.2019 Frankfurt/M.

09:15 - 17:15 Uhr
6,5 Zeitstd.
Leonardo Royal Hotel Frankfurt

14.05.2020 München

09:15 - 17:15 Uhr
6,5 Zeitstd.
NH München Neue Messe
Teilnahmegebühr: 625,- € zzgl. gesetzl. Ust.

Rabatthinweis

Wenn Sie mindestens 2 Buchungen vornehmen, gewähren wir Ihnen ab der 2. Buchung der gleichen Veranstaltung zum gleichen Veranstaltungstermin 10% Rabatt für den 2. sowie alle weiteren Teilnehmer.

Anmeldung

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NWB Verlag
Akademie
44621 Herne

oder per Fax an 02323 / 141-759

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